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劍河縣太擁鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息
字號(hào):

目 ?錄

第一部分:部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能………………………………………0

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………0

三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………0

四、部門(mén)人員構(gòu)成………………………………………0

第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表…………………………………0

二、部門(mén)收入預(yù)算總表…………………………………0

三、部門(mén)支出預(yù)算總表…………………………………0

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表……………………………0

五、一般公共預(yù)算支出表………………………………0

六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))…0

七、政府性基金預(yù)算支出表……………………………0

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表…………………………0

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表………………0

十、基本支出預(yù)算總表…………………………………0

十一、項(xiàng)目支出預(yù)算總表………………………………0

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表……………………………0

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表…………………………0

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表……………………………0

第三部分:部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況…………………………………0

二、財(cái)政撥款收支總體情況……………………………0

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………………0

四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………0

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況……………………………0

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況…………………………………0

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況……………………………0

第四部分:其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明………………………0

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況……………………………0

三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況…………0

四、名詞解釋……………………………………………0



第一部分:部門(mén)概況

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一、劍河縣太擁鎮(zhèn)人民政府概況

(一)部門(mén)主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

?(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)預(yù)算單位包括:黨政辦公室、黨建工作辦公室、平安法治辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、公共事務(wù)管理辦公室、太擁鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心(太擁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)、太擁鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心、太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、太擁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)等9個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位部門(mén)預(yù)算包括:本級(jí)預(yù)算。?????????????????????????????

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算即為本級(jí)預(yù)算。

(四)部門(mén)人員構(gòu)成

太擁鎮(zhèn)總編制人數(shù)68人(行政編制28人、事業(yè)編制39人、行政工勤編制1人)。2023年末實(shí)有在職人員60人,退休人員18人。

第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

見(jiàn)附件:太擁鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

第三部分:部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

(一)部門(mén)收支總體情況

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1095.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)760.35萬(wàn)元,當(dāng)年收入總計(jì)1855.42萬(wàn)元。

2025年部門(mén)支出預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,其中:本年支出1855.42萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出520.96萬(wàn)元;國(guó)防支出3.00 萬(wàn)元;公共安全支出 3.52 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出9.91 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出127.66 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.55 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.65 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出984.44 萬(wàn)元;住房保障支出79.85 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.89 萬(wàn)元。

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,比2024年增加474.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.32%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入本年預(yù)算收入、人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。2025年部門(mén)支出預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,比2024年增加474.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.32%,主要原因是基本支出增加。

(二)財(cái)政撥款收支總體情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,其中:本年收入1095.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)760.35萬(wàn)元。本年收入中:一般公共預(yù)算撥款收入1855.42萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出520.96萬(wàn)元;國(guó)防支出3.00 萬(wàn)元;公共安全支出 3.52 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出9.91 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出127.66 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.55 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.65 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出984.44 萬(wàn)元;住房保障支出79.85 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.89 萬(wàn)元。

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1855.42萬(wàn)元,比2024年增加474.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.32%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入本年預(yù)算收入、人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。2025年部門(mén)支出預(yù)算總額1855.42萬(wàn)元,比2024年增加474.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.32%,主要原因是基本支出增加。

(三)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.4萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.4萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。為便于比較,補(bǔ)充公開(kāi)除因公出國(guó)(境)費(fèi)因素外的同口徑2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù),增減變化情況如下:

2025年公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。

2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元,與上年相比減少1.6,原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求。

(四)基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門(mén)基本支出預(yù)算總額為940.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)871.92萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)68.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資241.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼128.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金109.15萬(wàn)元、績(jī)效工資150.84萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.53萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.62萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.24萬(wàn)元、住房公積金79.85萬(wàn)元、其他工資福利支出56.73萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)68.8萬(wàn)元,包含辦公費(fèi)22.4萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元,差旅費(fèi)9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元。

(五)項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為67.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出67.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬(wàn)元的項(xiàng)目有0個(gè)。占比大于等于項(xiàng)目支出預(yù)算總額20%的項(xiàng)目有1個(gè),主要是:項(xiàng)目名稱2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)41.2萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總支出的47.9%。

(六)政府采購(gòu)預(yù)算情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

(七)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2025年,本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)(含基本支出和項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出包含省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付),涉及財(cái)政撥款預(yù)算67.34萬(wàn)元,其中,項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

第四部分:其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為68.8萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)22.4萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元,差旅費(fèi)9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元。比2024年同口徑預(yù)算減少0.64萬(wàn)元,下降0.92%,主要原因是:落實(shí)政府過(guò)緊日子的目標(biāo),減少相關(guān)費(fèi)用支出。

2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元,占公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的60%,主要用于檢查、調(diào)研、培訓(xùn)等工作接待。與去年年初預(yù)算相比,公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

2025年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元,占公共財(cái)政預(yù)算支出的40?%,主要用于單位公務(wù)車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。與去年年初預(yù)算相比,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少1.6萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)費(fèi)用支出。

我縣公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)實(shí)行總額控制,年初未分配額度,目前該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初不安排預(yù)算,年度根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)反映支出數(shù)據(jù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月14日,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值634.96萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值287.6萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋7890平方米,車(chē)輛3輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。2025年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)4萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況

2025年部門(mén)預(yù)算中安排的重要項(xiàng)目有9個(gè),一是2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職消防隊(duì)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),金額2萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職消防隊(duì)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn);二是2025年民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi),金額3萬(wàn)元,主要用于征兵、基層武裝部建設(shè)和日常辦公;三是2025年農(nóng)村消防協(xié)管員(鳴鑼喊寨人員)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),金額4.92萬(wàn)元,主要用于15個(gè)大村、29個(gè)村寨、41個(gè)鳴鑼喊寨人員補(bǔ)助;四是2025年鎮(zhèn)人大代表無(wú)固定收入補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),金額1.64萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)固定收入人大代表述職補(bǔ)助;五是2025年整臟治亂工作經(jīng)費(fèi),金額7萬(wàn)元,主要用于2025年太擁開(kāi)展整臟治亂工作產(chǎn)生的垃圾清理;六是2025年鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(閉會(huì)期間),金額5.15萬(wàn)元,主要用于用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表85人的述職活動(dòng)開(kāi)支;七是2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),金額41.2萬(wàn)元,主要用于15個(gè)村村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn);八是是2025年鎮(zhèn)公租房維修經(jīng)費(fèi),金額0.65萬(wàn)元,主要用于鎮(zhèn)公租房維修。九是太擁鎮(zhèn)急需緊缺人才購(gòu)房安家費(fèi)補(bǔ)助資金,金額1.78萬(wàn)元,主要用于保障太擁鎮(zhèn)急需緊缺人才1萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼,7778元安家費(fèi)。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算:是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制,納入本級(jí)人民政府預(yù)算,報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排,不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

5.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入:專(zhuān)指教育收費(fèi)收入,包括目前在財(cái)政專(zhuān)戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),黨校收費(fèi),教育考試考務(wù)費(fèi),函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

6.事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),及其輔助活動(dòng)取得的收入,不含教育收費(fèi)收入。

7.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入:是指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入:是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi):人員經(jīng)費(fèi)是指部門(mén)和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi):主要是指部門(mén)和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)展的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),具體為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括:辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類(lèi)科目:分為類(lèi)、款、項(xiàng),反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng),即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目:分為類(lèi)、款,主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,即政府的錢(qián)是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購(gòu)買(mǎi)了辦公設(shè)備。

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